Налоговое планирование и налоговые споры

Подробности

  • Тематика семинара. В программе семинара будет освещена современная правоприменительная практика в налоговой сфере: особенности применения законодательства о трансфертном ценообразовании, практические аспекты оптимизации налоговой нагрузки с учетом возникающих правовых и налоговых рисков, формы и методы защиты прав налогоплательщиков в ходе мероприятий налогового контроля, порядок судебного и досудебного разрешения споров с налоговыми органами. Особое внимание на семинаре будет уделено практическим рекомендациям налогоплательщикам от ведущих российских юристов-практиков. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре. 


    Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители организаций, руководители и специалисты юридических, финансовых и планово-экономических служб. 


    Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 39 800 рублей(НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. 


    Выступающие 


    БАЦИЕВ Виктор Валентинович – правовой советник Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации; ведущий российский эксперт по налоговому законодательству; до 2014 года – Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Председатель судебного состава по налоговому праву. 


    ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович – налоговый адвокат, Руководитель практики разрешения споров и медиации Юридической компании «Пепеляев Групп», ведущий специалист по налоговым спорам со значительным опытом судебного представительства и досудебного разрешения конфликтов, автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения. 


    ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования Центра бизнес-консалтинга и аудита, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Российской Федерации, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной думы Российской Федерации, советник Ассоциации участников вексельного рынка. 


    В программе семинара


     Актуальные и спорные вопросы применения налогового законодательства



    • Реформирование положений гражданского законодательства и их влияние на вопросы налогообложения.

    • Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение.

    • Доктрина необоснованной налоговой выгоды в российской практике.

    • Переквалификация сделок, оценка их в качестве мнимых или притворных.

    • Налоговое бремя и эффект переложения налогов.

    • Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов.


     Практика применения законодательства о трансфертном ценообразовании



    • Взаимозависимые лица.

    • Порядок определения доли участия одной организации в другой.

    • Основания и последствия признания сделок контролируемыми.

    • Специальная форма налогового контроля.

    • Методы обоснования правильности ценообразования.

    • Соглашение о ценообразовании с налоговым органом.

    • Ответственность за нарушения, связанные с несоблюдением порядка применения цен для целей налогообложения.


     Оптимизация налогообложения и налоговые риски



    • Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.

    • Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика.

    • Выбор налоговой юрисдикции.

    • Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем».

    • Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщика.

    • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом.

    • Налоговое банкротство как способ не платить налоги.


     Применяемые схемы снижения налоговой нагрузки



    • Схемы устранения НДС с авансов.

    • Конструкции с возмещением затрат.

    • Изменение цен реализации товаров с помощью вексельных расчетов. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.

    • Использование аутсорсинговых технологий.

    • Использование реорганизационных процедур присоединения.

    • Агентирование. Использование операций перемены лиц в обязательствах.

    • Общие тенденции в отношении налоговых схем с использованием оффшоров.


     Организация договорной работы с учетом налоговых последствий



    • Анализ типичных примеров необоснованного игнорирования юристами налоговых аспектов договорной работы.

    • Налоговые последствия переквалификации сделок, признания их недействительными.

    • Налоговые последствия расторжения договоров, прекращения обязательств.

    • Налоговые риски прощения долга или начисленных штрафных санкций.


     Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля



    • Классификация контрольных мероприятий налоговых органов.

    • Особенности проведения выездных и камеральных проверок.

    • Порядок истребования и представления документов, информационная безопасность в ходе проверок.

    • Выбор стратегии поведения, типичные ошибки налогоплательщика.

    • Процедура оформления результатов проверки.

    • Приостановление операций по счетам налогоплательщика.


     Досудебный и судебный порядок разрешения налоговых споров



    • Расширение сферы применения обязательной досудебной процедуры обжалования решений налоговых органов.

    • Соотношение административно-правовой и судебной защиты прав налогоплательщиков.

    • Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых дел в арбитражных судах.

    • Сравнительный анализ допустимых способов защиты налогоплательщиков.

    • Медиация в налоговых спорах, допустимость мировых соглашений.

    • Возмещение судебных и досудебных расходов и вреда, причиненного налоговыми органами.


     Актуальные правовые позиции судов по отдельным видам налогов



    • Спорные вопросы признания доходов и расходов для целей налогообложения.

    • Вопросы, возникающие у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС: комментарии к Постановлению Пленума ВАС РФ.

    • Основные принципы и ключевые положения поземельного и поимущественного налогообложения, подходы судебной практики.

    • Вопросы оспаривания кадастровой стоимости.


     Применение ответственности за нарушения налогового законодательства



    • Виды ответственности организации и её должностных лиц, возможные по результатам налоговых проверок.

    • Новое об административной ответственности за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность за налоговые преступления.

    • Освобождение от ответственности за налоговые преступления (своевременное погашение задолженностей, штрафов и пеней).

    • Сроки давности по налоговым преступлениям.


     Условия участия:


    Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %

  • 17.12.15 с 0:00 -
    18.12.15 с 0:00
  • Организатор
    younetco_event_key_27892
  • Представитель организаторов
  • Участники
    • 1 - будет участвовать
    • 0 - возможно посетят
    • 0 - отказалось
    • 0 - ещё не ответили

Лента активности

Пока публикаций нет, приглашаем опубликовать свою тему

Участники

Участников: 1

(максимально 200 символов)

(максимально 256 символов)